問題已解決
老師,請問收到的個稅返還款計入到了營業外收入,在年報是有提示增值稅與所得稅收入不一致,那這個個稅返還款在所得稅年報時要不要填寫105000表中收入類進行調整



那個應該計入其他業務收入,歸在營業收入
04/22 16:57

84784986 

04/22 16:58
那這個差異在這里就不用調整了嗎

家權老師 

04/22 17:00
要調整報表的,不然不對

84784986 

04/22 17:15
老師,收入類沒有其他收益,我可以直接填在第十一列嗎?賬載金額與稅收金額都是填個稅返還金額嗎

家權老師 

04/22 17:16
那個本質就是其他業務收入,要填在營業收入

84784986 

04/22 17:30
老師,個稅返還不是其他收益或者營業外收入嗎

家權老師 

04/22 17:32
退付手續費本質就是替稅局收稅,屬于經紀代理服務的業務,計入其他業務收入,要交增值稅

84784986 

04/22 17:49
學堂的老師,一人老師一個說法,之前問過你們實操老師,營業外收入,為此也寫過情況說明,我現在已經計入到了營業外,年報要不要調整一下所得稅報表

家權老師 

04/22 17:52
會計做賬要弄清業務實質,不能稀里糊涂的想當然做。稅局為啥收你的稅,就是因為是業務收入

84784986 

04/22 17:58
之前為這個業務咨詢過你們,你們給的回復也是其他收益與營業外收入,我查了資料,這個怎么計入其他業務收入呢,你作為一個咨詢老師,就這樣回復問題,什么是稀里糊涂,想當然,你們等于自己把自己的答復的問題隨心所欲吧

家權老師 

04/22 18:01
我像你誠懇道歉,回復不能帶不當詞匯。
我是在分析那個業務本身性質,要根據業務本身性質做賬,
