問題已解決
收到工會經費的退費,怎么做分錄



計提工會:
借:管理費用--工會經費,
貸:應付職工薪酬-工會經費,
上繳
借:應付職工薪酬-工會經費
貸:銀行存款。
?
返回
借:銀行存款
貸:其他應付款--工會經費
使用時:
借:其他應付款--工會經費;
貸:銀行存款。
04/22 16:43

84785026 

04/22 16:50
?返回 借:銀行存款 貸:其他應付款--工會經費 使用時: 借:其他應付款--工會經費; 貸:銀行存款。,為什么用其他應付款?
用的時候也不懂

家權老師 

04/22 16:53
因為是給公司工會支配的款項,

84785026 

04/22 16:55
就是下個季度繳納的時候用?借:其他應付款--工會經費; 貸:銀行存款。
因為工會經費我們退回來的其余的也沒有發放

家權老師 

04/22 16:58
就是那樣做賬就行
