問題已解決
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢



您好,增值稅免稅部分已通過 營業外收入 影響利潤總額,匯算清繳時無需單獨調整,直接按主表流程填報即可。主表 A100000 :第13行 營業外收入 :如果會計上計入 營業外收入 ,需在此行填列。免稅收入會通過利潤總額 第13行 自動并入應納稅所得額。
04/19 13:42

84785043 

04/19 13:45
有政府補助,罰沒利得等,記到其他?

董孝彬老師 

04/19 13:49
?您好,要區分情況,應稅補助:通過 營業外收入 或 其他收益 自動并入主表 A100000 第13行或第1行。
不征稅補助:填寫 A105040 專項用途財政性資金納稅調整表 ,調減應納稅所得額。

84785043 

04/19 14:15
小微30萬以下免稅部分,必須填一項

董孝彬老師 

04/19 14:19
您好,我們這個填有主表13行嘛

84785043 

04/19 14:25
13行是出租無形資產收入

84785043 

04/19 14:29
全部在這里

董孝彬老師 

04/19 14:33
對不起.,小規模免增值稅A101010表26行其他行申報
