問題已解決
如果發現以前的賬務會計做的有錯誤 跨年了 還能反結賬調整嗎 還是資產負債表上的數據直接沖紅 做正確的分錄 然后損益類的 用以前年度損益調整科目 做分錄



你好,可以反結賬。只是稍微麻煩點
04/18 14:53

84784985 

04/18 14:54
反結賬了 會不會影響申報呢

宋生老師 

04/18 14:55
你好,是的,這個是會影響申報的數據。

84784985 

04/18 14:55
那應該如何處理呢

宋生老師 

04/18 14:58
你好,這個正規的做法,如果是憑證做錯了,就要去更正之前的記錄申報。

宋生老師 

04/18 14:58
就要去更正之前的記錄和申報了。

84784985 

04/18 14:59
申報 最長能更改多久前的

宋生老師 

04/18 15:00
你好,這個本身沒有規定。

84784985 

04/18 15:01
好幾年前的也嗯呢更正嗎 那這個是不是很麻煩啊 更正一個月 后面的幾個月 不都要更正嗎

宋生老師 

04/18 15:03
你好,是的,是都要更正,確實是比較麻煩,你也可以問一下當地稅務局,看他們的要求。

84784985 

04/18 15:05
如果你反結賬 能當月調整嗎

宋生老師 

04/18 15:06
你好,可以的。操作是可以的。

84784985 

04/18 15:07
那這個賬務分錄該如何處理呢 而且身申報上怎么修改呢

宋生老師 

04/18 15:08
你好,這個具體的調整就要看你是什么錯了

84784985 

04/18 15:09
比如說資產負債表類的科目和損益類涉及的科目調整分錄

宋生老師 

04/18 15:09
你好,你想要賬務處理,就得知道具體的業務。

84784985 

04/18 15:14
比如調了存貨 應付職工薪酬 和 應交稅費 以前年度的 當下我要怎么做賬務處理和 申報

宋生老師 

04/18 15:23
你好,不涉及損益類的,直接紅字憑證沖減,然后再按照正確的重新做。

84784985 

04/18 15:29
那報表怎么弄 以前申請的

宋生老師 

04/18 15:34
你好,你直接做到這個月就可以了,不用去調。
