問題已解決
老師,我增值稅勾選的進項比銷項大,不需要交稅,還有多的進項稅沒抵扣完,請問我結轉增值稅的賬務處理該怎么做??



你好,那個月末留抵稅不需要賬務處理
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
04/18 08:54

84784983 

04/18 09:27
我就是銷減進小于零,我是這樣做的,借 :應交銷項 ? ? 貸:應交進項 ? 然后我借方還有個差額啊,應該要結轉到哪個科目啊

家權老師 

04/18 09:31
不需要結轉的,學會按我的思路做,你會省很多事

84784983 

04/18 09:42
就不管嗎,那我的銷項跟進項不就一直還在

家權老師 

04/18 09:43
是的,不需要管那個,正確申報增值稅就行

84784983 

04/18 09:58
那后面怎么弄,后面要交稅呢,怎么賬務處理呢

家權老師 

04/18 10:00
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84784983 

04/18 10:35
后面需要繳納就正常結轉,差額就是未交增值稅是嗎

家權老師 

04/18 10:39
是的,就是那個簡單處理就行

84784983 

04/18 10:44
好的,明白了,謝謝老師

家權老師 

04/18 10:46
不客氣,祝你周末愉快!感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
