問題已解決
進項稅額轉(zhuǎn)出并繳納增值稅怎么做分錄



借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
04/16 15:24

84784955 

04/16 15:27
去年的費用,只做稅額轉(zhuǎn)出,交稅可以嗎?,怎么做分錄

84784955 

04/16 15:28
去年的招待費做了專票抵扣,今年稅局讓做進項稅轉(zhuǎn)出

家權(quán)老師 

04/16 15:34
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
