問題已解決
計提社保跟繳納社保的時候怎么做會計分錄?



1、企業(yè)計提社保時,做如下分錄,
借:管理費用-社會保險費單位部分)
貸:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分)。
2、實際發(fā)放工資時,扣回個人應負擔的部分,
借:應付職工薪酬-工資(應發(fā)數),
貸:其他應收(付)款-社會保險費(個人部分),
銀行存款/現金(實發(fā)數)。
3、企業(yè)實際上繳社保的時候,
借:應付職工薪酬-社會保險費(單位部分),
其他應收(付)款-社會保險費(個人部分),
貸:銀行存款/現金。
04/16 11:21

84785043 

04/16 11:26
公司采購了一批原材料,未付款已到貨,發(fā)票未到,怎么做賬

劉艷紅老師 

04/16 11:31
借:原材料
貸:應付賬款-暫估

84785043 

04/16 11:32
那如果是已付款已到貨,發(fā)票未到,要怎么做賬

劉艷紅老師 

04/16 11:37
借:原材料-暫估
貸:銀行存款

84785043 

04/16 14:04
那發(fā)票后面到了怎么做賬?

劉艷紅老師 

04/16 14:07
把這個做負數,再做正數就可以

84785043 

04/16 14:08
好的謝謝老師

劉艷紅老師 

04/16 14:09
不客氣,很高興幫你
