問題已解決
老師,請問有沒有整個增值稅發票取得,銷售,月末結轉,次月繳納整個流程的分錄呢



您好,借:原材料等 進項稅 貸:應付賬款
借:應收賬款 代:主營業務收入 銷項稅
如果進大于銷 :借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
如果進小于銷: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 ,
下月交 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行
04/15 20:36

84784989 

04/15 20:37
老師,如果是購進發票當月不抵扣,怎么做分錄。

董孝彬老師 

04/15 20:40
?您好,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 ?借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) ?貸:應交稅費-待認證進項稅額

84784989 

04/15 20:41
如果當月不勾選抵扣,月末還需要結轉嗎?

董孝彬老師 

04/15 20:43
您好,不勾選就不用結轉了

84784989 

04/15 20:44
好的,謝謝老師

董孝彬老師 

04/15 20:45
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

84784989 

04/15 20:53
特別謝謝老師,

84784989 

04/15 20:54
老師,袋認證票要抵扣的時候是不是要轉入進項稅額這個科目里去呀

董孝彬老師 

04/15 20:59
您好,是的,我們在需要這個進項稅發票抵扣月做這個分錄,我上的信息也寫到了哦

84784989 

04/15 21:00
明白了,好的

董孝彬老師 

04/15 21:00
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
