問題已解決
處置固定資產,固定資產清理時開了發票,該發票賬面計入固定資產清理,申報增值稅時計入收入,賬面跟申報增值稅報表不一致,這個怎么辦呢?



你好,一種方法是忽略這個提示,還有一種方法借銀行存款,貸固定資產清理用就是這把這個固定資產清理改成其他業務收入
04/14 19:49

84785027 

04/14 19:50
如果改成其他業務收入,那我賬面固定資產清理科目核算就不對了

郭老師 

04/14 19:51
補上一個借營業外支出貸固定資產清理

84785027 

04/14 19:57
謝謝老師!

郭老師 

04/14 20:01
不用客氣
工作愉快
