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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月的水電費(fèi)先付款但還沒收到發(fā)票,次月才開票,請問本月付款時和收到發(fā)票時怎么做賬務(wù)處理呢? 我們的發(fā)票是一個季度開一次的



您好,這個是 借 預(yù)付賬款? 貸 銀行存款,然后收到發(fā)票 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
04/12 10:59

84784993 

04/12 11:04
那管理費(fèi)用就一個月很高,怎么入賬到當(dāng)月呢

小鎖老師 

04/12 11:04
這個沒關(guān)系,因?yàn)橐膊粫缒辍?/div>

84784993 

04/12 11:09
年末的那幾個月就跨年了,不可以付款了就入管理費(fèi)用嗎?

小鎖老師 

04/12 11:09
對啊,那你到年底的那一兩個月直接就是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年的費(fèi)用,剩下的在預(yù)付賬款留著不是就行了。對啊,那你到年底的那一兩個月直接就是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年的費(fèi)用,剩下的在預(yù)付賬款留著不是就行了。


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- E為什么錯了 昨天
- 26.甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅,在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)6月2日,向乙公司銷售 A 商品1600件,標(biāo)價總額為800萬元(不含增值稅),商品實(shí)際成本為480萬元。為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日,因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符,乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日,甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票(紅字),銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額,退回商品已驗(yàn)收入庫。 (3)6月15日,甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工,其中生產(chǎn)工人500件,行政管理人員40件,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件,該商品每件市場價格為0.4萬元(與計稅價格一致),實(shí)際成本0. 昨天
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