問題已解決
老師,我門是一般納稅人,我們有很多待認證進項稅額,3月我們有收入了,開了一張專票出去,第一季度我需要報稅抵扣。。3月這張收入我做賬還是借銀行,貸方主營業務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額嗎??這個月抵扣后,4月我做賬是不是借應交稅費—應交增值稅進項稅額。。貸方應交稅費—待認證進項稅額。



同學,你好
是的,你分錄是對的
04/11 14:47

84785003 

04/11 15:07
老師,我第一次抵扣。我在稅務系統可以選幾張發票和收入稅額差不多的抵扣,不一定按順序抵扣吧??我選好了就點提交,然后點統計確認。這些都弄完然后點增值稅報表申報對嗎?第一次報,我沒弄過

小菲老師 

04/11 15:07
同學,你好
嗯嗯,是可以的

84785003 

04/11 15:24
老師,我剛抵扣了,我選了兩張,比我的銷項多165元。我這會點開增值稅報表稅額就是0,怎么附加稅也是0,附加稅也隨著減免了嗎?

小菲老師 

04/11 15:25
同學,你好
嗯嗯,是的

84785003 

04/11 15:27
我以為附加稅照常交了。那我留底的165在哪里看?這個我需要在4月賬里面做還是3月賬。

小菲老師 

04/11 15:28
同學,你好
留抵不做特別的分錄,你3月份做進項多的部分就是留抵

84785003 

04/11 15:31
我三月份就只做了銷項稅額。沒有做進項的業務。我都是做的待認證進項稅額。

小菲老師 

04/11 15:32
同學,你好
你勾選了,待認證就要轉到進項

84785003 

04/11 15:35
這筆待認證直接做到3月賬里面嗎?我以為4月才做這筆借應交增值稅進項稅額,貸方應交稅費—待認證。

小菲老師 

04/11 15:36
同學,你好
你什么時候勾選,就做到幾月份

84785003 

04/11 15:37
那我剛做的。就是4月了。我做四月。

小菲老師 

04/11 15:37
同學,你好
不是,你看認證所屬期
