問題已解決
老師您好,請問電子稅務局申報利潤表,本期金額是指利潤表上本年累計金額嗎?



同學,你好
嗯嗯,是的
04/10 13:08

小菲老師 

04/10 13:44
同學,你好
你申報什么?印花稅?

小菲老師 

04/10 13:47
同學,你好
你印花稅申報的什么?合同還是資金賬薄?

小菲老師 

04/10 13:51
同學,你好
那你要增加稅源才可以,季度申報印花稅的稅源

小菲老師 

04/10 13:59
【我要辦稅】—【綜合信息報告】—【稅費種認定】,增加印花稅,季度申報

小菲老師 

04/11 12:27
同學,你好
調整之前年度的,用以前年度損益調整科目

小菲老師 

04/11 12:34
同學,你好
借:應交稅費
貸:以前年度損益調整

小菲老師 

04/11 12:38
是的,這個就是沖計提的分錄

84784971 

04/10 13:41
老師您好,電子稅務局提示的,啥意思?

84784971 

04/10 13:41
本期存在按年稅種認定,不允許按季申報?

84784971 

04/10 13:46
是的,老師

84784971 

04/10 13:50
印花稅,租賃合同

84784971 

04/10 13:52
老師,請問怎么添加?

84784971 

04/11 12:26
老師您好,企業所得稅計提多了,我這樣更正對嗎?

84784971 

04/11 12:29
老師,具體的分錄怎么寫?我這么寫的不對嗎?

84784971 

04/11 12:37
老師,我把我做的分錄刪除,按照您這個做就可以嗎?借:應交稅費34.64
貸:以前年度損益調整34.64元,不需要做其他的分錄了?
