問題已解決
你好,老師,先報銷后收票怎么記 (第一種情況):假如2月中旬已報銷加油費5000。報銷時寫的分錄為 借:管理費用 5000 貸:銀行存款5000 2月底收到專票3000,普票1000,怎么記借和貸 (第二種情況):接上題,假如3月中旬已報銷加油費6000。報銷時寫的分錄為 借:管理費用 6000 貸:銀行存款6000 4月收到專票5000,普票1500(多的500為2月的票),請問怎么記借和貸



借其他應付款,貸管理費用4000
借管理費用3000÷1.13+1000
應交稅費,應交增值稅進項3000/1.13*13%,
貸其他應付款4000
第一個是紅沖贊估的。
第二個是做發票的。因為你收到了發票4000,還有1000沒有收到發票,繼續單估著就行
04/09 15:59

郭老師 

04/09 15:59
4月份,借其他應付款6500
貸管理費用6500
借管理費用5000÷1.13+1500
應交稅費,應交增值稅進項5000÷1.13×13%,
貸其他應付款6500
截止到現在還有500沒有充暫估。
