問題已解決
老師你好,小規(guī)模納稅人公司,公司目前無人員繳納個稅,沒有達到起征點。做賬的時候我是分開記賬的,計提社保借:管理費用,貸:應付職工薪酬,繳納當月社保,借:應付職工薪酬,其他應收款,貸:銀行存款。計提工資,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬,發(fā)放工資,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。這樣記賬可以嗎?如果在發(fā)放工資那個地方添加其他應收款的話,銀行存款在基本戶金額就不對了!我們的應發(fā)和實發(fā)都一樣



看看我的列子
比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500,個稅15。
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資?6000
貸:應付職工薪酬-工資6000
2.計提公司部分社保和公積金
借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000
貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000
3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅
借:應付職工薪酬——工資 6000
貸:其他應收款—各項社保,公積金(個人部分)500
? ? ?應交稅費——應交個人所得稅15
庫存現(xiàn)金/銀行存款5485
4申報月份做杜保
借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000
? ? ? 其他應收款—社保,公積金(個人部分)500
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500
5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500
借:應交稅費——應交個人所得稅15
貸:銀行存款15
04/08 14:32

84785025 

04/08 14:46
老師我看懂了,就是在發(fā)放工資那個按照借:應付職工薪酬,貸:其他應收款,貸:銀行存款,這樣寫完的話,銀行存款的金額與余額對不上,不平

家權老師 

04/08 14:52
你好,給出的數(shù)字和科目都是平的哈,不知道你為啥就做不平呢?慢慢消化哈
