問題已解決
收到利息用了財務(wù)費(fèi)用,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)計入借方。但快賬結(jié)轉(zhuǎn)時卻變成了紅色負(fù)數(shù)的計入貸方要怎么弄



同學(xué),你好
借:銀行存款
借:財務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)
貸:本年利潤
貸:財務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù)
04/07 15:31

84784975 

04/07 15:34
為什么收入了是負(fù)數(shù)。不太明白,不應(yīng)該是收到利息用借:銀行存款
貸:財務(wù)費(fèi)用-利息收入
結(jié)轉(zhuǎn)時借:財務(wù)費(fèi)用
貸:本年利潤

小菲老師 

04/07 15:39
同學(xué),你好
損益類科目要在借方,這樣軟件才能讀取數(shù)據(jù)

84784975 

04/07 15:40
那紅色負(fù)數(shù)不是代表紅沖了嗎

小菲老師 

04/07 15:42
同學(xué),你好
你可以理解,利息是紅沖費(fèi)用的

84784975 

04/07 15:44
不是太明白,可以詳細(xì)舉例解釋一下嗎

小菲老師 

04/07 15:45
同學(xué),你好
你只要計入損益類科目,不能放在貸方,全部放在借方這個結(jié)論就可以了

84784975 

04/07 16:35
我的利息收入2.12. 銀行手續(xù)費(fèi)240 快賬中怎么是239.88呀

小菲老師 

04/07 16:41
同學(xué),你好
你的截圖發(fā)一下

84784975 

04/07 16:50
輸入的時候 沒錯,一結(jié)賬就變成這樣了,

小菲老師 

04/07 16:52
同學(xué),你好
你把財務(wù)費(fèi)用明細(xì)表發(fā)我一下

84784975 

04/07 17:10
明細(xì)也沒錯,怎么一結(jié)賬這個金額就對不上了

小菲老師 

04/07 17:14
同學(xué),你好
你收到利息的分錄,怎么在貸方,應(yīng)該是借方負(fù)數(shù)

84784975 

04/07 17:15
可是我收到了不是銀行存款增加了,借銀行存款貸財務(wù)費(fèi)用

84784975 

04/07 17:23
企業(yè)所得稅和印花稅需要在三月末計提嗎

小菲老師 

04/07 17:25
同學(xué),你好
財務(wù)費(fèi)用要做在借方,你負(fù)數(shù)表示

84784975 

04/07 17:30
企業(yè)所得稅和印花稅可以當(dāng)月交的時候在計提嗎

小菲老師 

04/07 17:44
同學(xué),你好
一般是發(fā)生的時候計提,次月繳納

84784975 

04/07 17:52
三月末計提1-3的是嗎

小菲老師 

04/07 17:58
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
