問題已解決
那個唱歌演出在2024年12月31日的演出,發票在2025年2月份才開出發票,2024年12月31日我們這邊是沒申報那個增值稅的,開了發票才確定增值稅,那個印花稅我是算一起在這個季度的。我們是小規模的



你好,算到第一季度,今年第一季度。
04/05 13:45

84784981 

04/05 13:48
那個唱歌演出合同屬于什么合同,我之前老選擇買賣合同,不知道對不對

郭老師 

04/05 13:52
你們簽訂的是什么合同?

84784981 

04/05 14:15
演出合同,內容時間地點,演唱幾首歌這樣子

84784981 

04/05 14:17
活動項目是什么
幾月幾號演出
演唱幾首歌這樣子

郭老師 

04/05 14:19
你好不需要繳納印花稅

84784981 

04/05 14:21
哦,那以前我一直做錯了,交了那印花稅。

郭老師 

04/05 14:22
你好可以申請退稅的
