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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師,我們公司正常都是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資,發(fā)放7000,借:管理費(fèi)用 7000 貸: 應(yīng)付職工薪酬 7000 1月份工資沒(méi)有發(fā),我1月份計(jì)提時(shí) 借: 管理費(fèi)用 7000 貸:應(yīng)付職工薪酬 7000 2月份發(fā)放1月份工資 ,因?yàn)槔塾?jì)收入小于累計(jì)扣除,所以不需要扣個(gè)稅,但是實(shí)際工資發(fā)放扣除了60個(gè)稅,借: 應(yīng)付職工薪酬 7000 貸: 銀行存款 6940 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅 60,請(qǐng)問(wèn)這樣記賬是不是 不對(duì),我應(yīng)該怎么記賬



在下一個(gè)月發(fā)給他就可以的。
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付人工薪酬工資貸銀行存款。
04/05 11:02

84785014 

04/05 11:08
老師,您說(shuō)的這筆借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,貸應(yīng)付職工薪酬工資這是什么時(shí)候記賬

郭老師 

04/05 11:11
你知道的當(dāng)月做就可以的,知道了多扣除了個(gè)稅,需要紅沖。
