問題已解決
紅沖以前發(fā)票15995.53,我們是購買方



已認證抵扣或已入賬
1.?購買方填《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,暫轉(zhuǎn)出進項稅額。
2.?銷售方開紅字發(fā)票。
3.?賬務(wù):借:應(yīng)付賬款等 貸:原材料等 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 。
未認證抵扣且未入賬
1.?銷售方填《信息表》。
2.?銷售方開紅字發(fā)票。
3.?賬務(wù):借:應(yīng)付賬款等(紅字) 貸:原材料等(紅字) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字,如涉及)
04/04 14:55

84785020 

04/04 15:19
留抵稅額具體分錄怎么寫?

樸老師 

04/04 15:29
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項
借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
