問題已解決
老師你好,去年的材料暫估,進行了納稅調增,是不是在匯算清繳前取得發票就可以納稅調減



您好,是的,更正調增,也不是不用調增了,正常的申報
04/04 14:26

84784987 

04/04 14:29
什么時候調減

董孝彬老師 

04/04 14:33
您好,年度匯繳時才調
不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調增,方便匯繳統計數據):這樣3個好處:季度利潤少了年度調增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)其他

84784987 

04/04 14:44
我的意思是是不是只要在匯算清繳之前取得發票就可以進行調減

董孝彬老師 

04/04 14:47
對對,是這么理解的,因為我們之前調增了

84784987 

04/04 15:23
比如說是2022年的調減,我是在2023取得的發票,那我是在2023年調減還是更正2022年的報表

董孝彬老師 

04/04 15:24
您好,這是更正22年報表 的,成本費用不能跨年
