問題已解決
前期暫估的進項稅該怎么處理,有些沒發票的也已經暫估了該怎么辦



您好,可以暫估成本,不能暫估進項,你把暫估的進項做進項轉出就可以
03/29 15:07

84785010 

03/29 15:11
具體會計分錄怎么寫,付過款沒收到發票,后期對方也沒有給開發票,但前期已經暫估進項稅了該怎么處理呢

劉艷紅老師 

03/29 15:12
這個是去年的還是今年的?

84785010 

03/29 15:14
22年到現在都有

劉艷紅老師 

03/29 15:16
不是吧,這個在匯算清繳前不都是要調增嗎

劉艷紅老師 

03/29 15:17
如果是以前的
借:應付賬款
貸:利潤分配
應交稅費-進項
