問題已解決
老師預提費用怎么做科目,一到三月份不想交稅有利潤,我想先預提費用



您好,這個是暫估費用,
借:費用-暫估
貸:其他應付款
03/28 15:06

84784999 

03/28 15:08
老師費用-暫估的話,費用走哪個科目呀

劉艷紅老師 

03/28 15:10
您好,計入管理費用這個就可以

84784999 

03/28 15:16
老師那如果下個月回來部分費用了怎么做分錄,可以直接借其他應付款,

84784999 

03/28 15:16
還是需要做一筆分錄先把其他應付款沖紅

劉艷紅老師 

03/28 15:18
收到發票再一負一正就可以

84784999 

03/28 15:21
老師你說的意思,當我收到發票時,先做筆沖你,借管理費用暫估 工資
貸,其他應付款 紅字
然后在是啥費用做啥費用
借管理費用
貸現金,
對吧,老師如果不做負數,直接借其他應付款可以嗎

劉艷紅老師 

03/28 15:24
是的,就是你說的這樣的
