小規模1-3月開了專票,4月交了專票增值稅,7-9月期間需要沖1-3月開的專票。是不是直接7-9月紅沖然后7-9月收入扣除1-3月紅沖專票部分上報就行,然后1-3月交了的專票稅怎么辦,1-3,4-6月都不用改增值稅報表對嗎
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