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老師如果銷項稅額是1萬,加稅合計5萬,進項專票是5000,加稅合計是3萬,那么我需要交增值稅10000-5000=5000.企業所得稅:50000-30000=20000 20000*5%=1000 這樣思路對嗎



所得稅是銷項-進項不含稅金額*5%
03/26 17:28

84785043 

03/26 17:42
老師增值稅這么算沒錯是吧

家權老師 

03/26 17:42
增值稅就是那樣算的。計算收入和成本是不含稅金額

老師如果銷項稅額是1萬,加稅合計5萬,進項專票是5000,加稅合計是3萬,那么我需要交增值稅10000-5000=5000.企業所得稅:50000-30000=20000 20000*5%=1000 這樣思路對嗎
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