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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請教一下,2024年10月新注冊一家有限公司,2025年1月有銀行流水入賬,現(xiàn)在財(cái)務(wù)開始建賬,是從什么2025年1月還是3月的時(shí)間開始建賬?



你好,這個(gè)你要做的話,建議你從1月開始。
03/26 11:35

84784992 

03/26 13:42
好的,老師,公司注冊了一個(gè)企業(yè)支付寶賬號,從基本戶轉(zhuǎn)錢到支付寶賬戶,這個(gè)支付寶賬戶財(cái)務(wù)記錄記什么科目?(支付寶賬戶的錢只用來在網(wǎng)上采購付款,和付員工的報(bào)銷款、備用金)

宋生老師 

03/26 13:44
你好這個(gè)一般計(jì)入其他貨幣資金。

84784992 

03/26 14:47
老師我上面提到的財(cái)務(wù)建賬時(shí)間,剛看了財(cái)務(wù)系統(tǒng)是3月購買的,啟動(dòng)時(shí)間只能從3月開始,那么我要錄入期初余額,1-2月發(fā)生的業(yè)務(wù)共3筆,兩筆預(yù)收款進(jìn)賬20000元,一筆銀行手續(xù)費(fèi)支出100元,銀行賬戶余額有19900元。錄入期初余額:預(yù)收賬款20000元,銀行存款19900元,財(cái)務(wù)費(fèi)用100元,這樣對嗎?我不明白的是,手續(xù)費(fèi)100元是損益類科目是沒有余額的

宋生老師 

03/26 14:48
你好,你這個(gè)期初是要把手續(xù)費(fèi)。做到未分配利潤里面。

84784992 

03/26 14:52
只是收了預(yù)收款,還沒有確認(rèn)收入,手續(xù)費(fèi)100元,錄入未分配利潤的借方,對嗎?

宋生老師 

03/26 14:54
你好,對的,就是這樣子的。

84784992 

03/26 15:10
老師我錄入后試算不平衡,兩筆預(yù)收款進(jìn)賬20000元,一筆銀行手續(xù)費(fèi)支出100元,銀行賬戶余額有19900元,正確的應(yīng)該怎么錄?

宋生老師 

03/26 15:10
你好,你把你的資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)來看下

84784992 

03/26 15:35
老師我把我錄入的和資產(chǎn)負(fù)債表截圖都發(fā)給你

宋生老師 

03/26 15:36
你只需要把你錄入之后的那個(gè)不平的資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)來就行了。

84784992 

03/26 15:36
好的,補(bǔ)充上了

宋生老師 

03/26 15:39
你這個(gè)未分配利潤應(yīng)該是負(fù)數(shù)的100。

84784992 

03/26 15:41
老師幫我看一下權(quán)益錄100的位置應(yīng)該是在哪?上面有發(fā)你截圖

84784992 

03/26 15:43
上面錄入有發(fā)老師截圖,看一下哪個(gè)要更改

宋生老師 

03/26 15:43
你好,就是你這個(gè)未分配利潤的期末數(shù)應(yīng)該是寫負(fù)數(shù)100,你現(xiàn)在寫的正數(shù)100。

84784992 

03/26 15:54
老師幫我看一下,現(xiàn)在應(yīng)該是對的吧?

宋生老師 

03/26 15:55
你好,對的,就是這樣了。

84784992 

03/26 16:05
老師,我們收客戶簽訂合同的預(yù)付100萬,客戶轉(zhuǎn)了50萬銀行轉(zhuǎn)賬,借:銀行存款50萬,貸:預(yù)收款賬50萬,和50萬銀行承兌匯票。收銀行承兌匯票的怎么用科目 ?

宋生老師 

03/26 16:09
你好,這個(gè)計(jì)入應(yīng)收票據(jù)。

84784992 

03/26 16:20
借:應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票,貸:預(yù)收款賬 ,這里同時(shí)出現(xiàn)應(yīng)收和預(yù)收會(huì)不會(huì)矛盾啊

宋生老師 

03/26 16:21
你好,這個(gè)沒關(guān)系的了。
