問題已解決
你好,老師我想問一下建筑勞務公司簡易計稅的銷項稅,和進項稅額怎么處理



同學,你好
簡易計稅,銷項按照3%征收,進項不能抵扣
03/22 09:11

84784949 

03/22 09:12
這個分錄要怎么寫

84784949 

03/22 09:13
收到的進項稅額要記入那個科目

小菲老師 

03/22 09:14
同學,你好
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-簡易計稅

84784949 

03/22 09:18
借:管理費用
應交稅費應交增值稅_進項稅額
貸:應付賬款
這樣記入合適嗎

84784949 

03/22 09:20
進項發票這樣入賬和室友那我

84784949 

03/22 09:21
進項發票這樣入賬合適啦

小菲老師 

03/22 09:25
同學,你好
進項發票,不能抵扣,要全額計入費用

84784949 

03/22 09:26
那就是借:管理費用
貸:應付賬款

小菲老師 

03/22 09:28
同學,你好
嗯嗯,是的

84784949 

03/22 09:31
那已經錯誤的要怎么更正

小菲老師 

03/22 09:32
同學你好
借:管理費用
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

84784949 

03/22 11:37
老師這些科目要怎么調

小菲老師 

03/22 11:40
同學,你好
你是要增值稅的結轉分錄嗎?

84784949 

03/22 11:42
太亂了,我也搞不清楚,這是一家一般納稅人簡易計稅的公司,這是之前代賬公司做的賬,不合理,銷項和進項的稅額要沖掉吧

小菲老師 

03/22 11:43
同學,你好
你的意思,是前面的不管,現在就想把這些科目清零嗎?

84784949 

03/22 11:45
是的,簡易計稅沒有銷項稅額和進項稅額的數據吧

小菲老師 

03/22 11:59
同學,你好
這樣子做,可以讓銷項、進項、簡易計稅科目余額為0
借:應交稅費-應交增值稅-銷? 188626.08
應交稅費-未交增值稅? ?58557.15
貸:以前年度損益調整? 25536.9
應交稅費-應交增值稅-進16073.84
應交稅費-簡易計稅? ? 205572.49
