問題已解決
外購的商品 用發給員工發福利了,如:當時做的發錄是 借:管理費用-福利費100 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)13 貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利費113 發放時 借:應付職工薪酬-非貨幣性福利 113 貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利 113 進項稅額也抵扣了,分錄也做借了怎么辦



調整分錄
借:管理費用 - 福利費 13
貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)13
03/21 12:02

84784991 

03/21 12:05
發放的時候分錄也錯了借貸都寫成一樣的了,而且購買的時候第一步分錄
借:庫存商品 100
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款/庫存現金這一步也沒有做

樸老師 

03/21 12:06
同學你好
做一筆調整的分錄

84784991 

03/21 12:07
老師怎么做呢,分錄怎么寫

樸老師 

03/21 12:07
就是上面的我給你的分錄

84784991 

03/21 12:11
老師,這里也錯了呀怎么調整

樸老師 

03/21 12:12
同學你好
紅沖了錯誤的做正確的就可以

84784991 

03/21 12:47
電子稅務局勾選的這張發票,是不是要撤銷勾選,是不是要選擇勾選不抵扣

樸老師 

03/21 12:48
同學你好
對的
是這兩個選擇
