問題已解決
郭老師,預(yù)收預(yù)付有點搞不清,應(yīng)收賬款在貸方的余額,重分類到預(yù)付賬款,是到預(yù)付賬款借方還是貸方



應(yīng)收賬款在貸方有余額的,重分類到預(yù)收賬款里面去。在預(yù)收賬款的貸方
03/20 15:41

84785037 

03/20 16:26
那我之前有一家應(yīng)收賬款款,沒有找到開出的票,余額在應(yīng)收賬款貸方,這個怎么處理,也有可能是應(yīng)付賬款退款

郭老師 

03/20 16:30
那你需要去查一下啦,這個是你的客戶還是你的供應(yīng)商。應(yīng)收賬款在貸方有余額,表示你們單位提前收到的錢。

郭老師 

03/20 16:30
如果是多收了,就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,沒有多收的情況下,那就少做了收入。

84785037 

03/20 16:49
那之前有銀行付款出去,但是紙質(zhì)發(fā)票開了,22年的票,我現(xiàn)在要平賬,要怎么做,

郭老師 

03/20 16:51
你當(dāng)時開發(fā)票的時候怎么做的?

84785037 

03/20 16:54
只有做付款的,費用發(fā)票開進來的沒有做進去

郭老師 

03/20 16:56
借利潤分配未分配利潤
貸預(yù)付賬款

84785037 

03/20 16:57
那我要改期初數(shù)嗎

郭老師 

03/20 16:58
以后可以改也可以不改的。

84785037 

03/20 17:01
這個未分配利潤我還沒改過,到哪個位置改,報表的數(shù)據(jù)需要改嗎

郭老師 

03/20 17:02
你好,你是軟件做賬的,找你軟件售后,你跟他說我想要修改期初未分配利潤。
自己修改不了。

84785037 

03/20 17:06
還有沒有其他辦法解決,一定要做未分配利潤,一定要改期初數(shù)據(jù)?

郭老師 

03/20 17:08
不修改也可以,只不過是勾稽關(guān)系不一致。

84785037 

03/20 17:10
好的,謝謝

84785037 

03/20 17:11
對了老師,我可以調(diào)整到別的地方嗎,不調(diào)到未分配利潤

郭老師 

03/20 17:40
未分配利潤必須調(diào)整的,然后再調(diào)整另外的一個科目

84785037 

03/20 17:50
好,明白,謝謝

郭老師 

03/20 17:52
不用客氣,工作愉快
