問題已解決
老師 我去年暫估的票這個月要回來了,我應該怎么做賬 是不做到這個月,,分錄怎么做



你上年是怎么暫估的分錄?
03/19 17:08

84785017 

03/19 17:10
借:主營業務成本 貸:應付賬款--暫估

家權老師 

03/19 17:11
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
?? ?利潤分配-未分配利潤(跨年調整損益)(暫估差額)
應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款

84785017 

03/19 17:13
老師 做到這個月對吧,主營業務成本這個科目不用沖嗎?

家權老師 

03/19 17:16
是的,不直接沖主營業務成本
