問題已解決
材料已入庫,款項已付,發票未到怎么做賬務處理



借預付賬款,貸,銀行存款,借原材料,貸應付賬款暫估。
03/18 21:31

84785008 

03/18 21:36
月底到票還需要暫估嗎?

郭老師 

03/18 21:36
你好當月有發票可以不暫估

84785008 

03/18 21:41
票到了再做賬務處理嗎?

郭老師 

03/18 21:43
你好,可以的,發票到了之后再做原材料

84785008 

03/18 21:44
如果期間生產領用的話怎么處理?

郭老師 

03/18 21:48
那也先不要做處理,都是在一個月你補了入庫之后再做領用,要不會出現負數。
