問題已解決
老師。我想請問一下,去年六月開的票,然后七月份勾選抵扣,八月份他又紅沖了。我這個賬務怎么處理呢?主要是抵扣的問題。



做相反分錄,同時附表2,進項轉出
03/18 16:19

84784975 

03/18 16:58
他6月分錄都做錯了,借銷售費用 貸其他應收款去了八月份的時候他做的就是相反分錄。但是他并沒有做進項轉出,現在又跨年了,我應該怎么辦呢?

文文老師 

03/18 17:00
現在做進項轉出操作

84784975 

03/18 17:30
怎么操作?分錄怎么寫?報稅怎么弄?

文文老師 

03/18 17:37
只紅沖了,沒有重新開具?

84784975 

03/18 17:46
沒重新開具

文文老師 

03/18 17:52
借:進項轉出 貸:未分配利潤

文文老師 

03/18 17:52
分錄寫反了,應為 借:未分配利潤 貸: 進項轉出

84784975 

03/19 08:16
老師,是不是要再歸集到應交稅費-未交增值稅那里去呢?然后在填表的時候要注意什么呢?

文文老師 

03/19 09:07
是要再歸集到應交稅費-未交增值稅

文文老師 

03/19 09:07
填報時,附表2,填寫進項轉出

84784975 

03/19 10:08
好的謝謝

文文老師 

03/19 10:09
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
