問題已解決
如果去年開票有誤,今年紅沖重新開的話,本月增值稅申報表填重新開票的金額在哪里填,以前開票金額已申報



紅沖,重開,收入一負一正,不影響收入
03/18 15:13

84785024 

03/18 15:15
去年開票的今年能紅沖嗎

文文老師 

03/18 15:15
去年開票的今年能紅沖。

84785024 

03/18 17:13
如果去年的發票紅沖了之后對方不開發票了,我的增值稅申報表怎么操作

文文老師 

03/18 17:17
增值稅申報表,若是專票,附表2填寫進項轉出

84785024 

03/18 17:18
普票的話呢

文文老師 

03/18 17:19
普票,收票方,不影響增值稅

84785024 

03/18 17:19
當時銷項稅額已經填寫

文文老師 

03/18 17:25
根據這條記錄 :去年的發票紅沖了之后對方不開發票了
你不是收票方嗎?

84785024 

03/18 17:28
我是開票方

文文老師 

03/18 17:31
開票方,紅沖后,當月收入要按減去紅沖后的收入申報

84785024 

03/19 10:13
銷項稅額怎么弄

文文老師 

03/19 10:16
也是從當月銷項中減去紅沖的銷項

84785024 

03/19 11:38
普票專票都是這?

文文老師 

03/19 11:43
你指的是哪個地方?

84785024 

03/19 14:24
銷項稅額

文文老師 

03/19 14:27
是的,銷項稅額,普票專票都是這
