問題已解決
公司購買固定資產,實際付款金額是5150,開回來專票金額是5500,票開多了金額,如何做分錄?



那個要重新開票的,多開金額是虛開
03/17 16:40

84785021 

03/17 16:42
如果是,相當于現金折扣呢?不是虛開

家權老師 

03/17 16:44
那么折扣的金額計入營業外收入

84785021 

03/17 16:48
是借:固定資產??
? ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅—進項稅
? ? ? ? 貸:銀行存款(實際付款金額)
? ? ? ? ? ? ? 營業外收入(差額部分)
那后續的進項稅額轉出怎么算?怎么做分錄?

家權老師 

03/17 16:51
?借:固定資產??
? ? ? ? ?應交稅費—應交增值稅—進項稅
? ? ? ? 貸:銀行存款(實際付款金額)
? ? ? ? ? ? ? 應付賬款 差額
以后年份再轉入
?營業外收入(差額部分

84785021 

03/17 17:07
差額部分不可以抵扣進項稅,要進項稅額轉出,該怎么做賬,怎么算?

家權老師 

03/17 17:08
那個是對方的優惠,可以抵扣的
