問題已解決
會計問平臺的負責人,請給我處理一下,我咨詢郭老師的問題,宋生老師每次搶到都不放手,我現在無法咨詢郭老師,問題還在咨詢中,剛剛又重新提問了一遍,又被宋生老師搶到了,又不放手了



好的
給你反饋
來繼續咱的問題哈
別著急
03/14 13:55

84784950 

03/14 21:00
郭老師好
租金印花稅是按照千分之一繳納吧?每年5萬元租金是不是應該繳納50元?
您說按月交的會比一次性交的少是什么意思呢?

郭老師 

03/14 21:15
500,000×千分之一減半
一個月一個月的卡比一次開出一年來交稅少的意思

84784950 

03/14 22:01
郭老師好
請問老板借款給公司需要收利息嗎?

郭老師 

03/14 22:21
可以有利息也可以沒有

84784950 

03/15 11:10
郭老師好
職工福利費按照全年工資總額的14%扣除,假如全年工資總額是100萬,那就可以列支小于14萬的福利費對吧?
把餐飲費發票及購買的茶葉酒水之類的發票都列支到里面可以吧?對稅局解釋就是職工聚餐用了,這樣就可以在稅前扣除了對吧?

郭老師 

03/15 11:13
是的
可以的可以的

84784950 

03/15 11:16
郭老師好
補繳前些年的稅款在年度匯繳時是不需要做調增的
那請問同時由稅款產生的滯納金需要做調增嗎?

郭老師 

03/15 11:19
你帳上是怎么做的
滯納金做營業外支出需要調整。

84784950 

03/15 11:24
郭老師好
我賬上補繳的稅款做的是利潤分配,但滯納金做的是營業外支出,我的賬做的對嗎?
借:利潤分配
貸:應交稅費-應交經營所得
借:營業外支出-罰款支出
貸:銀行存款

郭老師 

03/15 11:24
這個利潤分配,未分配利潤預繳的時候并沒有抵扣,所以不需要調增。

84784950 

03/15 11:35
郭老師好
您的意思是一般在當年放在“利潤分配”里的數據不是每一筆都必須在年度匯繳的時候做調增的,主要是看預繳時有無做過抵扣對吧?
比如這個補繳的上年度的稅款,預繳時沒有做抵扣,所以就不需要調增

郭老師 

03/15 11:37
是的
是這個意思的

84784950 

03/15 11:49
哈哈,郭老師,我看每次咨詢問題,您都搶不過他們,那我就提前提出問題放在那里占著位置

84784950 

03/15 11:51
郭老師好
請問專項附加扣除一般每年需要在什么時間操作?對于老公司和新公司員工有什么區別嗎?

郭老師 

03/15 12:01
好
想要預繳的時候抵扣工資個稅
申報個稅之前填寫就可以
如果是匯算清繳的話,每年匯算清繳之前填寫好了

郭老師 

03/15 12:02
新公司,他想要選擇預繳抵扣,必須依單位給他申報過個稅,他才能選擇上企業
老公司之前已經給他申報過了,就沒有關系,沒有影響。

84784950 

03/15 12:07
郭老師好
我現在想知道今年的專項附加扣除信息到底采集上了沒有?在哪里可以看到?

郭老師 

03/15 12:21
如果是個人的話,讓他看一下專項附加扣除里面,他有一個年份應該是2025年,然后看下扣繳義務人

84784950 

03/15 12:59
郭老師好
請問您說的是這個嗎?

郭老師 

03/15 13:00
是的,對的,是這么做的。
