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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
關(guān)于增值稅如何申報(bào)問(wèn)題。比如。1月收到年服務(wù)費(fèi)(或者跨年這些)132元,不含稅收入120,稅額12。增值稅申報(bào)按稅額12.收入120.但是這筆錢(qián)是預(yù)收一年的費(fèi)用,平均下來(lái)月收入不含稅10元。申報(bào)增值稅時(shí),按120收入稅12申報(bào)則申報(bào)收入比賬上的收入大。這樣稅務(wù)會(huì)不會(huì)預(yù)警,匯算是說(shuō)你增值稅年收入跟所得稅收入不一致,這個(gè)要怎么申報(bào)。



如果是在當(dāng)年的話(huà),沒(méi)有關(guān)系的,別跨年就行
03/13 17:59

84784991 

03/13 18:03
應(yīng)該要怎么申報(bào)才是正確的。根據(jù)賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)申報(bào)嗎,還是。 如果跨年了要怎么辦

郭老師 

03/13 18:05
正確的就是這么做,
如果是跨年了的話(huà),在當(dāng)年全部做收入提前做。

84784991 

03/13 18:08
正確的是當(dāng)月按不含稅收入120,稅額12申報(bào)嗎。不管預(yù)收的后面分?jǐn)偟闹鳡I(yíng)收入嗎

郭老師 

03/13 18:15
對(duì)的是的,是怎么做的?

郭老師 

03/13 18:16
對(duì)的是的,是這么做的
