問題已解決
@郭老師 個體戶交了經營所得稅后老板取出來的錢怎么做賬呀



同學你好
這個就是老板的錢
是老板的賬戶
03/13 14:28

84784998 

03/13 14:28
但是這個體戶我也要做賬,應該怎么做呢

84784998 

03/13 14:28
這個分錄應該怎么寫

樸老師 

03/13 14:33
借利潤分配未分配利潤
貸應付利潤
借應付利潤
貸銀行存款

84784998 

03/13 14:47
那么向付給供應商的錢,賬上掛著,又沒開發票來要怎么處理呢

樸老師 

03/13 14:49
借應付賬款
貸銀行存款

樸老師 

03/13 14:49
來發票的時候
借庫存商品
貸應付賬款

84784998 

03/13 14:54
這些就是后面不會來發票的,個體戶嘛,

樸老師 

03/13 14:56
那你就調增沒有發票的

84784998 

03/13 14:59
調增?這個是交經營所得稅呢

樸老師 

03/13 15:01
沒有發票又是查賬征收的就得調增

84784998 

03/13 15:05
不是查賬征收,是交的經營所得稅,定額征收的

樸老師 

03/13 15:10
那這個沒發票沒事
你上面不是說查賬征收的嗎

84784998 

03/13 15:17
沒有哪里說是查賬征收嘛,那沒發票有其他處理辦法沒有,要不然一直掛在賬上

樸老師 

03/13 15:22
沒發票的看是費用還是庫存商品直接入賬就可以

84784998 

03/13 15:33
直接入庫存商品呀?

樸老師 

03/13 15:34
對的
這個可以的哦
