問題已解決
老師好,請問我11月開的票,并且因為這個票導致庫存負了,12月發現有誤沖紅了,憑證該怎么做?11月和12月都還沒做



你好,11月份你是銷售出去了,也結轉了成本,然后發現錯誤。
12月份紅沖是這個意思嗎?
03/13 11:34

84784999 

03/13 11:39
是這個意思,11月和12月的憑證該怎么做呢?

郭老師 

03/13 11:41
11月份借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費,
借庫存商品貸應付賬款,
借主營業務成本,貸庫存商品。
12月份,借應付賬款,
貸庫存商品,
借庫存商品,
借主營業務成本負數
借庫存商品,
貸應付賬款
借主營業務成本,貸庫存商品。

84784999 

03/13 11:58
11月的借庫存是暫估嗎?12月要做4個憑證?12月的第3個和第四個憑證可以講解下嗎

郭老師 

03/13 12:03
有發票直接按照發票來做就行,不暫估
過十二月份需要做四個

郭老師 

03/13 12:03
再給你給解釋一下什么意思吧:
11月份,第一個確認收入。
第二個外購商品。
第三個結轉成本。

郭老師 

03/13 12:03
這能看懂吧,
12月份紅沖暫估入庫。
紅沖結轉的成本,
在做發票入庫
做發票入庫結轉成本。

84784999 

03/13 12:06
請問外購商品是什么?實際我沒有外購,在12月沖紅后庫存就正了。12月的憑證有點不太理解,麻煩老師講解下

郭老師 

03/13 12:18
你好,這個商品是什么時間采購的?

郭老師 

03/13 12:18
沒有采購,不會銷售,也不會退貨。

84784999 

03/13 12:20
是不小心重復開票了

郭老師 

03/13 12:21
那你怎么能銷售出去?那你是多結轉了成本是不是?

84784999 

03/13 12:35
實際沒有銷售出去,只是多開了發票

郭老師 

03/13 12:36
借應付賬款,貸庫存商品,借庫存商品,貸主營業務成本做這個。
