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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問1月稅款多交,更正申報(bào)沒有申請(qǐng)退稅,做賬應(yīng)該怎么做



您好,是公司還沒有申請(qǐng)退稅,是吧
03/10 15:59

84784959 

03/10 16:18
是的老師

84784959 

03/10 16:19
稅款已經(jīng)下銀行賬了

劉艷紅老師 

03/10 16:21
把這個(gè)多交的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,到時(shí)退了再?zèng)_賬

84784959 

03/10 16:43
不退了我想在以后每月交的稅款抵扣這樣怎么做賬

劉艷紅老師 

03/10 16:45
這個(gè)不用做賬務(wù)處理,直接申報(bào)抵扣就可以

84784959 

03/10 16:57
但是我是1月申報(bào)交了稅款2000,更正申報(bào)才交了300,款是1月下賬了2000,現(xiàn)在做1月的賬借方應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金實(shí)際才300,那多出來的這2700,怎么做賬

劉艷紅老師 

03/10 17:00
借:應(yīng)交稅費(fèi)
營(yíng)業(yè)外支出
貸:銀行存款

84784959 

03/10 17:04
那我2月這個(gè)有可能有要交到的稅款,我直接用多交的抵扣,1月多交部分做賬擺到了營(yíng)業(yè)外,2月的稅款我用多交的部分
應(yīng)該怎么擺

劉艷紅老師 

03/10 17:05
可以沖營(yíng)業(yè)外支出,你計(jì)到預(yù)付賬款吧,用這個(gè)好些

84784959 

03/10 17:06
預(yù)付賬款跟誰擺

劉艷紅老師 

03/10 17:09
借:應(yīng)交稅費(fèi)
預(yù)付賬款
貸:銀行存款

84784959 

03/11 09:09
老師我能不能全部記到應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金,往后一點(diǎn)點(diǎn)抵扣

劉艷紅老師 

03/11 09:11
不建議,那你應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)有余額了

84784959 

03/11 09:16
是的,那我擺預(yù)付賬款建一個(gè)客戶名稱,客戶名稱預(yù)付稅款這樣可以嗎

劉艷紅老師 

03/11 10:12
可以寫個(gè)稅款,方便你后面查賬

84784959 

03/11 10:14
好的謝謝老師

劉艷紅老師 

03/11 10:18
不客氣,很高興幫你
