問題已解決
你好,本期出現多繳稅款退稅,申報表中期末未繳數為負數,應該怎么處理



你好,你實際有沒有收到退稅呢?
03/06 10:01

84785022 

03/06 10:02
退稅收到了

宋生老師 

03/06 10:14
第25欄“期初未繳稅額(多繳為負數),你是現在這里有負數。你想要調整,是不是?

84785022 

03/06 10:15
是的,這個負數應如何處理

宋生老師 

03/06 10:20
在申報表中填列退稅金額
退稅金額應在增值稅申報表的第25欄“期初未繳稅額(多繳為負數)”中填入負數金額,表示多繳稅款。同時,退稅金額會在第32欄“期末未繳稅額(多繳為負數)”中體現,如果退稅金額已經完全處理,則該欄應為零。
調整申報表相關欄次
如果退稅是通過稅務機關核準的《稅務事項通知書》完成的,企業應在收到退稅款的當期申報中,通過填列《增值稅及附加稅費申報表》附列資料二第22行“上期留抵稅額退稅”欄次,調減當期留抵稅額。

84785022 

03/06 10:27
已作處理過

宋生老師 

03/06 10:27
你好,你已經處理了,就不需要另外再做別的了。

84785022 

03/06 10:27
好的,謝謝

宋生老師 

03/06 10:29
你好,不用客氣的了。
