問題已解決
老師您好,公司發的優惠劵,顧客買東西時抵現金用,這個怎么做賬



這個不需要單獨做賬。發放的時候先不用單獨入賬。
03/06 09:51

84784998 

03/06 09:53
顧客實際抵用時怎么處理呢

84784998 

03/06 09:53
實際抵用時錢少收了

宋生老師 

03/06 09:56
你好這個你可以。將這一部分計入銷售費用,也可以當折扣開發票的時候少開這部分。開帶折扣的發票。

84784998 

03/06 09:58
充值贈送的金額也是一樣的處理方式是嗎

宋生老師 

03/06 09:58
你好,是的,操作方式是一樣的。

84784998 

03/06 10:04
比如小規模產品售價100元,用券抵20元,銷售時
? 借:銀行存款? ?80
? ? ? ?銷售費用20
? ? ? ?貸:主營業務收入? 77.67
? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅? ?2.33
貸方差額用什么科目?
? ? ? ? ? ?

宋生老師 

03/06 10:07
你好,對的,就是這樣子。這個沒有差額啊。

84784998 

03/06 10:09
借方合計100,貸方合計80,有20的差額

宋生老師 

03/06 10:15
你好,你這個收入應該按照100來確認收入和增值稅。也就是說收入的話應該是99.01。

84784998 

03/06 10:18
如果是買5送1,這樣怎么處理呢

宋生老師 

03/06 10:19
你好,這種一般在實操中老師都是建議開一個折扣發票。相當于打8折。
