問題已解決
老師,我們2月份進項票足夠,1月份的時候沒有及時開進來,產(chǎn)生的增值稅準備做留底抵欠,我想問現(xiàn)在申報2月份的增值稅,需要怎么做呢?



在附表2的21欄,填進項抵欠稅
03/05 11:46

84785027 

03/05 11:50
是先申請留底抵欠后申報增值稅,還是先勾選進項申報增值稅,在申請留底抵欠呢?

家權老師 

03/05 11:51
先勾選才能抵繳欠稅

84785027 

03/05 11:53
21欄是灰色的沒法主動填寫

家權老師 

03/05 11:54
那么聯(lián)系稅局申請留抵欠稅

84785027 

03/05 13:14
老師我一直有個疑問點就是,先申報上月增值稅后,按照留底的進項稅額辦理留底抵欠,還是先辦理留底抵欠,在申報上月增值稅,很懵

家權老師 

03/05 14:14
先申請留抵欠稅,稅局同意了才能在那個地方填報
