問題已解決
老師,上個月公司采購一批原材料,款已付,貨收到,但是票未開具,請問怎么做賬務(wù)處理



暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
03/04 11:17

84785005 

03/04 14:14
老師,我公司是供貨方與A公司簽訂買賣合同,我公司需要加工,未開發(fā)票怎么做賬務(wù)處理

家權(quán)老師 

03/04 14:17
支付的費用還是計入進貨成本

84785005 

03/04 14:18
就是A公司買我公司的需要加工的產(chǎn)品

家權(quán)老師 

03/04 14:20
你們銷售就做無票收入就行

84785005 

03/04 14:23
老師,銷項稅正常做是不?等開完票補上就可以了,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——增值稅

家權(quán)老師 

03/04 14:26
是的,就是那樣做就行

84785005 

03/04 14:30
老師,委托加工合同款已付 借委托加工物資 應(yīng)交增值稅(進)貸銀行存款 收到入庫繼續(xù)加工 借 原材料 貸委托加工物資 這樣做可以嗎?

家權(quán)老師 

03/04 14:31
是的,就是那樣做的哈
