問題已解決
請問外貿企業未開票銷售額,當月確認收入了,在后期又開具的發票怎么做賬務處理呢



你好,你開了發票正常做收入,然后將之前未開發票的收入做同樣金額的負數。
02/27 13:54

84784954 

02/27 13:59
明細科目要不要區分開票和未開票呢?

宋生老師 

02/27 14:01
你好,這個建議你做區分。

84784954 

02/27 14:04
像外貿企業,有外幣賬戶的一定要做月末月初調匯嗎?怎么做呢

宋生老師 

02/27 14:05
你好,這個要看具體情況,比如借銀行存款-A外幣賬戶,貸匯兌損益

84784954 

02/27 14:18
可以深入一點講解一下這兩個問題嗎?

宋生老師 

02/27 14:19
你好,這個是需要做期末調匯的
憑證就是上面寫的這個

宋生老師 

02/27 14:19
月初跟月末的匯兌的差異,就按照差異的金額計入匯兌損益。

84784954 

02/27 16:35
老師如果前會計的賬沒有做外幣賬戶,現在我接手要對他做的賬更正重做嗎?

宋生老師 

02/27 16:36
你好,,你實際上有外部收入的話就應該要做

84784954 

02/27 16:37
像這樣他沒做呢

宋生老師 

02/27 16:38
你好,你問下老板,看看老板的意思。
