問題已解決
請問一下我們公司去年9月份收了客戶的款,客戶一直沒要發(fā)票,后來做了無票收入,現在過完年了他要來開發(fā)票,這個怎么處理呀?



你好同學,現在開發(fā)票給他
02/26 07:46

84784984 

02/26 07:48
那之前報過增值稅了,怎么辦

阿達老師 

02/26 08:07
在補開發(fā)票的當月(即當前月份),需在增值稅申報表中 沖減之前申報的無票收入,避免重復納稅。
操作方式:在增值稅申報表“未開具發(fā)票”欄填寫 負數金額(對應原無票收入金額),同時在“開具增值稅專用發(fā)票”欄填寫正數金額(本次開票金額)。

84784984 

02/26 08:11
這個負數金額可以自己寫是么?不需要專管員跟專管員打招呼吧?

阿達老師 

02/26 14:24
是的呢,同學你理解的是正確的
