問題已解決
請問小規模去年開了專票20萬,然后對方也抵扣了進項,今年現在發現開錯了,我還能紅沖嗎,需要怎么操作呢



對方發起紅字申請,你正常紅沖
02/19 15:50

84784968 

02/19 16:09
不是我們發起嘛,是對方發起?

84784968 

02/19 16:10
是開票方發起對嗎

家權老師 

02/19 16:14
增值稅專用發票流程:
1.進入開票系統,點擊“發票管理”按鈕上方點擊‘紅字發票信息表’---‘紅字增值稅專用發票信息表填開’,根據實際情況選擇“購方申請”或“銷方申請”(注:購方申請不需要填寫發票代碼和發票號碼,銷方申請需要填寫),購方申請點擊“確定”銷方申請點擊“下一步”,根據提示進入“開具紅字增值稅專用發票信息表”界面,確認票面信息或錄入票面信息(注:數量和金額為負數,單價為正數),確認完成點擊右上角“打印”,彈出窗口選擇“不打印”,再彈出窗口選擇“取消”。
2.在“發票管理”按鈕上方點擊‘紅字發票信息表’----‘紅字增值稅專用發票信息表查詢導出’進入界面中單擊選擇對應單號,點擊‘上傳’并“確定”,待“信息表描述”變為“審核通過”即可進入“發票填開”界面進行負數發票填開。
3.點擊“發票管理---發票填開---增值稅專用發票填開”,點擊“紅字---導入網絡下載紅字發票信息表“,鼠標左鍵雙擊已審核通過的信息表編號,確認票面信息是否正確,確認之后正常打印在相對應的發票上面即可。
