問題已解決
老師,我能跟您咨詢一個問題嗎?我們24年有一張比較大的進項票,但是不讓留底,就只能把按適用稅率計稅銷售額調(diào)大,后面每個月的銷售都沖未開票收入,這樣操作正確嗎?老師指導一下



你好,可以的,操作沒問題的。
02/18 11:11

84784971 

02/18 11:23
老師,幫我看一下,我當時把按適用稅率計稅銷售額調(diào)大了,后面每個月開的票顯示的是應(yīng)稅貨物銷售額,每個月的銷售沖減的未開具發(fā)票,這樣做對著沒?

宋生老師 

02/18 11:23
做法是對的,但是實操過程中還是要跟稅務(wù)局說明一下情況。

84784971 

02/18 12:41
我當時調(diào)的本年累計未開票43萬多,但是24年只開了27萬多,現(xiàn)在跨年了,還沒低完,還能再低嗎?如果還能低的話,這個報表25年該怎么做呢,還有15多沒低,這15萬我是直接在15年繼續(xù)低呢?還是把這15萬還要填在報表的按適用稅率計稅銷售額里呢?

宋生老師 

02/18 13:28
你好,你業(yè)務(wù)是什么時候的?

84784971 

02/18 13:30
2024年1月份的,現(xiàn)在跨年了,我還沒低完

宋生老師 

02/18 13:31
你好,可以的,可以繼續(xù)抵減

84784971 

02/18 14:19
那我繼續(xù)低減的話,我這剩余沒低減完的這15萬多在2025年的報表里面要不要再填進去?

宋生老師 

02/18 14:29
你好,是的,是要填的。

84784971 

02/18 15:10
這個報表里面按適用稅率計稅銷售額什么意思?里面都放哪些銷售

宋生老師 

02/18 15:12
你好,就是他本來是什么稅率就按照什么稅率。比如庫存商品就是13%的稅率。
