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老師您好,1月銷售一批貨物,沒開票,也沒收到錢,銷售三個月后再開票(開票后次月收到錢)這種怎么做賬?



您好,1月銷售確認(rèn)未開票收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,3個月后開票時,把1月分錄紅沖(成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄不用管),再根據(jù)發(fā)票做分錄,
收到錢就是借:銀行 貸:應(yīng)收
02/16 21:42

84784962 

02/16 21:50
老師,1月銷售的分錄這樣做對嗎?借:應(yīng)收賬款-某公司
? 貸:主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

董孝彬老師 

02/16 21:50
對對,您的分錄很規(guī)范

84784962 

02/16 21:52
老是,可是我還沒開票,稅費明細(xì)寫得對嗎?

董孝彬老師 

02/16 21:52
您好,對的呀,未開票收入的分錄和開票是一樣的,

84784962 

02/16 21:56
老師假如一般納稅人1月采購了一批貨物,沒收到票,也沒付錢,銷售三個月后才收到票(開票后次月付錢)這種怎么做賬?假如我將來是要找顧客要專票,1月份的分錄怎么做?

董孝彬老師 

02/16 21:58
您好,這是未開票先暫估成本,銷售上面我們分析寫過分錄,
以下是每月滾動暫估的分錄
202405本月末從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出“截止本月末20240531”未開票的采購單,全部暫估入庫,借:原材料或庫存商品 ?貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),下月初 全部沖回 ? 借:原材料或庫存商品(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商)(負(fù)),收到發(fā)票正常做分錄 ?借:原材料或庫存商品 ?進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),202406下月末又是統(tǒng)計 “截止本月末20240630” ?全部未開票暫估,每月都是這樣滾動。這樣不用查,來票就記賬。

84784962 

02/16 22:03
不用寫 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)嗎?

董孝彬老師 

02/16 22:04
是的,暫估是不估進(jìn)項稅的,因為沒有發(fā)票沒法抵扣,這是跟未開票收入不同點
