問題已解決
在2025年發現2024年多預提了27萬勞務費成本,在2025年1月份沖回,請問沖回分錄怎么做?2025年的企業所得稅匯算清繳時這27萬要補交企業所得稅嗎?還是在2025年匯算清繳時不需要處理。



你好,借預提費用
貸以前年度損益調整
02/14 06:05

暖暖老師 

02/14 06:06
需要2024年匯算清繳時納稅調增,補交企業所得稅

84785020 

02/14 08:35
企業在2024年12月份超過了小微企業的標準,變成了一般企業。如果2025年1月份沒有超過小微企業標準,可以在2025年1月份變為小微企業嗎?

暖暖老師 

02/14 08:37
可以的第一季度如果屬于小微企業

84785020 

02/14 08:40
2024年第四季度申報繳納了企業所得稅后又修改過憑證,調過賬、表,需要補交企業所得稅。是更正申報企業所得稅,還是等企業所得稅匯算清繳時申報正確數據再補交企業所得稅?

暖暖老師 

02/14 08:41
你好,先更正季報的數據這里

84785020 

02/14 08:43
更正季報數據后是不是就要立即補交稅款?還是可以等匯算清繳時再補交?

暖暖老師 

02/14 08:44
肯定的若果利潤高了補繳稅款和滯納金
