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老師好!年終獎2024年預提了7萬,預提年終獎科目余額為貸方2萬,發放了14萬,分錄應該怎么做?



1. 預提年終獎
2024 年預提年終獎時,已做分錄:
借:管理費用 / 銷售費用等 - 獎金 70,000
貸:應付職工薪酬 - 年終獎 70,000
此時 “預提年終獎” 科目(假設為 “應付職工薪酬 - 年終獎”)余額為貸方 20,000 元,說明之前累計預提的年終獎比實際發放的少,需要補提。
2. 補提年終獎
應補提金額 = 140,000 - 20,000 = 120,000(元)
補提分錄:
借:管理費用 / 銷售費用等 - 獎金 120,000
貸:應付職工薪酬 - 年終獎 120,000
3. 發放年終獎
發放時的分錄:
借:應付職工薪酬 - 年終獎 140,000
貸:銀行存款 140,000
4. 代繳個人所得稅(假設存在代扣代繳個稅情況)
如果發放年終獎時需要代扣代繳個人所得稅,假設代扣的個稅金額為 X 元(具體金額需根據員工的應納稅所得額等計算),則還需要做以下分錄:
發放時:
借:應付職工薪酬 - 年終獎 140,000
貸:銀行存款 (140,000 - X)
應交稅費 - 個人所得稅 X
實際代繳個稅時:
借:應交稅費 - 個人所得稅 X
貸:銀行存款 X
02/13 09:50

84785023 

02/13 10:10
如果現在計提和發放平了,但是該科目還有貸方余額2萬,是以前年度余下的,這個2萬余額可以怎么處理?

樸老師 

02/13 10:12
同學你好
是多計提的嗎

84785023 

02/13 10:17
是多計提的

樸老師 

02/13 10:19
那你直接沖減就可以了

84785023 

02/13 10:30
去年做匯算清繳時不是已經納稅調減了嗎,所以我想把這余額做到未分配利潤里去,可以嗎?

樸老師 

02/13 10:35
同學你好
這個可以的
