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老師問下這個是要退稅嗎?是不是原來的會計交了稅費嗎?是個體戶查賬征收的,匯算清繳

84785029| 提問時間:02/11 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的 這個需要退稅的。
02/11 15:01
84785029
02/11 15:02
退稅的話不好吧?
84785029
02/11 15:03
怎么改下不退?
郭老師
02/11 15:03
你看一下,成本費用都允許抵扣企業所得稅嗎?
郭老師
02/11 15:03
生產經營所得不是企業所得稅。
84785029
02/11 15:26
怎么抵才不退稅?要在哪里改
郭老師
02/11 15:29
有一個成本費用納稅調增,在這里面填寫。看一下你虧損的利潤是多少? 現在虧損的加上你之前預繳利潤 調增。按照這個計算。
84785029
02/11 15:34
虧822564.96?1028.35?填調增在招待費里填嗎?
郭老師
02/11 15:34
你招待費超標了,可以這么做的。你去看一下,你們超標了多少,填寫實際的金額,如其他的沒有需要調整的,你就放到其他里。
84785029
02/11 15:37
填821536.61這個數嗎?槍不對呢,不知道怎么算才能把1028.35元不退
郭老師
02/11 15:39
你好,現在虧損的金額加上你之前的利潤,填寫這一個可以試一試的,
84785029
02/11 15:41
沒懂,怎么算,不會算
郭老師
02/11 15:42
你現在虧損的金額調增相當于是調增之后利潤就是0了。這個理解了吧。
郭老師
02/11 15:42
然后你再調增你之前的利潤,交稅的那個利潤,用這個利潤乘以稅率減速算扣除,然后再減半,就等于1028.35不是嗎。
郭老師
02/11 15:43
102 8.35加速算扣除)/稅率*2 按這個也可以 只不過是他還有需要自己算稅率,我覺得麻煩 太慢了
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