問題已解決
固定資產轉入了清理。賣了,開了發票給對方,我們公司應該怎么記賬?



借固定資產清理
累計折舊
貸固定資產,
借銀行存款,
貸固定資產清理應交稅費,
然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
02/08 10:42

84784982 

02/08 10:55
如固定資產清理科目余額在借方,就是虧,在貸方,就是賺,對嗎?老師

郭老師 

02/08 10:56
是的對的是的對的。

84784982 

02/08 10:58
如果賺了,是要交企業所得稅的嗎?

郭老師 

02/08 10:59
是的,對的,需要交所得稅。

84784982 

02/08 11:00
如果虧了,可以在所得稅前扣除的,對嗎?

郭老師 

02/08 11:01
你購入的時候有發票的可以。

84784982 

02/08 14:16
我固定資產清理了,我虧了還要交增稅13%,那虧得更多啊,又沒有相應的進項抵扣

郭老師 

02/08 14:19
這個增值稅并不是你承擔的呀
購買方

84784982 

02/08 14:38
說是這樣說,我們賣給對方都是含稅價的啊

郭老師 

02/08 14:39
對的是的,是這么做的。

84784982 

02/08 17:57
資產-負債-實收資本-盈余公積是不是等于當期的未分配利潤,這個公式成立嗎?老師

郭老師 

02/08 18:06
資本公積是0的成立

84784982 

02/08 18:17
明白了,老師,我不用看利潤表,只能看1-12月份的資產負債表就能計算出每個月的凈利潤,比如:2月份資產負債表未分配利潤期末數-1月份資產負債表未分配利潤期末數就等于2月份凈利潤。

郭老師 

02/08 18:20
對的是的,可以這么算的。

84784982 

02/08 18:25
感謝老師的解析

郭老師 

02/08 18:26
不用客氣
工作愉快
